Saltar al contenido principal

Devolución a Proveedor

En esta área te ayudaremos a registrar devoluciones a tus proveedores. Sigue estos pasos para realizarlo:

Ingresa al módulo de Inventario, luego selecciona la subcategoría Devolución a proveedor. En la parte superior derecha selecciona el botón Nuevo.

Alt text

Documento de devolución

Posteriormente aparecerá el formulario para llenar los datos del Documento de devolución.

Alt text

Se completarán los siguientes datos:

  1. Motivo: Selecciona el motivo de la devolución.

  2. Fec. Emisión: Ingresa la fecha de emisión.

  3. Observación: Ingresa la observación.

  4. Agregar producto: Selecciona el botón para agregar productos.

Agregar producto

Posteriormente aparecerá una ventana de Agregar producto.

Alt text

  • Producto: Ingresa el producto al que se realizará el cambio.
  • Cantidad: Ingresa la cantidad del producto. Posteriormente selecciona el botón Guardar.