Gastos diversos
En esta área te ayudaremos a ingresar tus gastos diversos. Sigue estos pasos para realizarlo:
Ingresa al módulo de Compras y luego selecciona la subcategoría Gastos diversos. En la parte superior derecha selecciona el botón Nuevo.
Nuevo gasto
Visualizará el siguiente formulario, proceda a completar los siguientes campos.
1. Tipo de comprobante: Selecciona el tipo de comprobante o tipo de gasto.
2. Número: Ingresa el número del comprobante, de seleccionar OTROS no es necesario.
3. Moneda: Selecciona el tipo de moneda en la que se realizo la compra.
4. Fec. Emisión: Ingresa la fecha de emisión del comprobante.
5. Tipo de cambio: Este campo viene rellenado por defecto según los datos de la SUNAT.
6. Proveedor: Selecciona el proveedor para la creación del comprobante, si no está creado, podrá realizarlo paso a paso en este artículo.
7. Motivo: Selecciona el motivo del nuevo gasto.
8. Método de gasto: Ingresa la información de donde proviene el dinero con el cual realizo el pago.
9. Agregar detalle: Selecciona el botón Agregar detalle. Aparecerá una ventada de Agregar detalle.
- Descripción: Ingresa la descripción.
- Total: Ingresa el monto total.
Luego presione el botón Agregar, observará los detalles añadidos en el comprobante.
Finalmente presione el botón Generar. Podrá dirigirse al listado, a una nueva compra o imprimir el comprobante.